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  根據國(guo)(guo)務院授權,履行(xing)出(chu)資(zi)(zi)人(ren)職(zhi)責,監(jian)(jian)管(guan)(guan)(guan)中央所(suo)屬企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(不含金融類企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye))的國(guo)(guo)有(you)(you)(you)(you)(you)資(zi)(zi)產(chan),加強國(guo)(guo)有(you)(you)(you)(you)(you)資(zi)(zi)產(chan)的管(guan)(guan)(guan)理工(gong)作(zuo)(zuo);承擔(dan)監(jian)(jian)督(du)所(suo)監(jian)(jian)管(guan)(guan)(guan)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)國(guo)(guo)有(you)(you)(you)(you)(you)資(zi)(zi)產(chan)保值增(zeng)值的責任;指(zhi)導(dao)推(tui)進國(guo)(guo)有(you)(you)(you)(you)(you)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)改革(ge)和(he)(he)重組(zu),推(tui)進國(guo)(guo)有(you)(you)(you)(you)(you)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)的現代(dai)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)制(zhi)(zhi)度建(jian)設,完善公司治理結構,推(tui)動(dong)國(guo)(guo)有(you)(you)(you)(you)(you)經(jing)(jing)濟(ji)布局和(he)(he)結構的戰略(lve)性調整;通(tong)過法(fa)定程序對所(suo)監(jian)(jian)管(guan)(guan)(guan)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)負責人(ren)進行(xing)任免(mian)、考(kao)核并根據其經(jing)(jing)營(ying)業(ye)(ye)績進行(xing)獎(jiang)懲(cheng),建(jian)立符合社會(hui)主(zhu)義市場經(jing)(jing)濟(ji)體制(zhi)(zhi)和(he)(he)現代(dai)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)制(zhi)(zhi)度要求的選人(ren)、用人(ren)機制(zhi)(zhi),完善經(jing)(jing)營(ying)者激勵和(he)(he)約束制(zhi)(zhi)度;按(an)照(zhao)有(you)(you)(you)(you)(you)關(guan)規(gui)定,代(dai)表國(guo)(guo)務院向所(suo)監(jian)(jian)管(guan)(guan)(guan)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)派(pai)出(chu)監(jian)(jian)事會(hui),負責監(jian)(jian)事會(hui)的日常管(guan)(guan)(guan)理工(gong)作(zuo)(zuo);負責組(zu)織所(suo)監(jian)(jian)管(guan)(guan)(guan)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)上交國(guo)(guo)有(you)(you)(you)(you)(you)資(zi)(zi)本(ben)收益,參與制(zhi)(zhi)定國(guo)(guo)有(you)(you)(you)(you)(you)資(zi)(zi)本(ben)經(jing)(jing)營(ying)預算有(you)(you)(you)(you)(you)關(guan)管(guan)(guan)(guan)理制(zhi)(zhi)度和(he)(he)辦(ban)法(fa),按(an)照(zhao)有(you)(you)(you)(you)(you)關(guan)規(gui)定負責國(guo)(guo)有(you)(you)(you)(you)(you)資(zi)(zi)本(ben)經(jing)(jing)營(ying)預決算編(bian)制(zhi)(zhi)和(he)(he)執(zhi)行(xing)等工(gong)作(zuo)(zuo);負責督(du)促(cu)檢(jian)查(cha)所(suo)監(jian)(jian)管(guan)(guan)(guan)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)貫徹落實(shi)國(guo)(guo)家安全生產(chan)方針政策及有(you)(you)(you)(you)(you)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)、標準等工(gong)作(zuo)(zuo);負責企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)國(guo)(guo)有(you)(you)(you)(you)(you)資(zi)(zi)產(chan)基礎管(guan)(guan)(guan)理,起草國(guo)(guo)有(you)(you)(you)(you)(you)資(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)(guan)理的法(fa)律法(fa)規(gui)草案,制(zhi)(zhi)定有(you)(you)(you)(you)(you)關(guan)規(gui)章、制(zhi)(zhi)度,依法(fa)對地(di)方國(guo)(guo)有(you)(you)(you)(you)(you)資(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)(guan)理工(gong)作(zuo)(zuo)進行(xing)指(zhi)導(dao)和(he)(he)監(jian)(jian)督(du);承辦(ban)國(guo)(guo)務院交辦(ban)的其他事項。
   
 
  國(guo)務(wu)(wu)院國(guo)資(zi)委(wei)(wei)內設23個(ge)廳局(ju)(ju)(ju)(ju),具體為:辦公廳、政策法規(gui)局(ju)(ju)(ju)(ju)、規(gui)劃發展局(ju)(ju)(ju)(ju)、財(cai)務(wu)(wu)監督(du)與考核評價局(ju)(ju)(ju)(ju)、產權管理局(ju)(ju)(ju)(ju)、企(qi)業(ye)改(gai)革局(ju)(ju)(ju)(ju)、企(qi)業(ye)改(gai)組局(ju)(ju)(ju)(ju)、企(qi)業(ye)分配局(ju)(ju)(ju)(ju)、綜合局(ju)(ju)(ju)(ju)、收益管理局(ju)(ju)(ju)(ju)、監事會工(gong)(gong)作(zuo)局(ju)(ju)(ju)(ju)、企(qi)業(ye)領導(dao)人(ren)員(yuan)管理一局(ju)(ju)(ju)(ju)、企(qi)業(ye)領導(dao)人(ren)員(yuan)管理二局(ju)(ju)(ju)(ju)、黨(dang)建工(gong)(gong)作(zuo)局(ju)(ju)(ju)(ju)、宣傳工(gong)(gong)作(zuo)局(ju)(ju)(ju)(ju)、群眾工(gong)(gong)作(zuo)局(ju)(ju)(ju)(ju)、研(yan)究局(ju)(ju)(ju)(ju)、外事局(ju)(ju)(ju)(ju)、人(ren)事局(ju)(ju)(ju)(ju)、機關服務(wu)(wu)管理局(ju)(ju)(ju)(ju)、機關黨(dang)委(wei)(wei)、紀委(wei)(wei)監察(cha)局(ju)(ju)(ju)(ju)、國(guo)資(zi)委(wei)(wei)巡(xun)視(shi)辦。
   
 

  納(na)入國務(wu)院國資委(wei)2015年(nian)部門(men)預算的單位包括:國資委(wei)機關(guan)本級(含監(jian)事會),15個(ge)(ge)直管協會、11個(ge)(ge)離退休干部局(辦)、10個(ge)(ge)機關(guan)服務(wu)中心、9個(ge)(ge)直屬事業單位,以及由以上單位管理和代(dai)管的146個(ge)(ge)三級單位,共計192個(ge)(ge)預算單位。

 
   納入國務院國資委2015年部門預算的二級預算單位
 
財政撥款收支總表 一般公共預算支出表 一般公共預算基本支出表 一般公共預算“三公”經費支出表
政府性基金預算支出表 部門收支總表 部門收入總表 部門支出總表
 
關于2015年財政撥款收支預算情況的總體說明
  國(guo)務院國(guo)資委2015年(nian)財政撥(bo)(bo)款(kuan)收(shou)支(zhi)(zhi)總預(yu)算(suan)(suan)234639.61萬(wan)(wan)(wan)(wan)元。包括:當年(nian)財政撥(bo)(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)214691.23萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(一般公共(gong)預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)(bo)款(kuan)214642.99萬(wan)(wan)(wan)(wan)元,政府性基金預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)(bo)款(kuan)48.24萬(wan)(wan)(wan)(wan)元)、上年(nian)結轉19948.38萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(全(quan)部(bu)為一般公共(gong)預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)(bo)款(kuan));支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)包括:一般公共(gong)服務支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)436萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、外交支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)531萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、教育(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)3082.14萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、科(ke)學(xue)技(ji)術(shu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)27499.29萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、文化(hua)體(ti)育(yu)與傳媒支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)1204.42萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、社會保(bao)障(zhang)和(he)就(jiu)業(ye)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)81835.24萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、醫(yi)療衛生(sheng)與計劃生(sheng)育(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)5652萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、城鄉社區(qu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)48.24萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、資源勘(kan)探信息等(deng)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)101302.55萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、住房保(bao)障(zhang)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)12271.08萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、結轉下年(nian)777.65萬(wan)(wan)(wan)(wan)元。
 
關于2015年一般公共預算當年財政撥款情況說明
  國務院國資(zi)委2015年當(dang)年財政(zheng)撥款支出(chu)預算214642.99萬元,具體情況如下:
  (一)一般公共服務支(zhi)出(chu)436.00萬元,占2015年(nian)財(cai)政撥款支(zhi)出(chu)的0.20%,用于所屬檔案館人(ren)員經費及基(ji)(ji)建項(xiang)目(mu)(mu)支(zhi)出(chu),與2014年(nian)執行(xing)數相比,增加了196.8萬元,增長82.27%,主要是國(guo)務院國(guo)資(zi)委所屬冶金(jin)檔案館新增基(ji)(ji)建項(xiang)目(mu)(mu)。
  (二(er))外交支出435.15萬(wan)元(yuan),占2015年財政撥款(kuan)支出的(de)0.20%,用于按規定(ding)繳納相關國(guo)際組織的(de)會費(fei)支出,與2014年執行數相比,減少69.65萬(wan)元(yuan),降低13.8%,主(zhu)要是按相關國(guo)際組織規定(ding)會費(fei)較去(qu)年有所減少。
  (三(san))教育支出(chu)2902.22萬元(yuan)(yuan),占2015年財政撥款支出(chu)的1.35%,主要是用于中國大連高級經理學院機構運行(xing)和履職方(fang)面(mian)的支出(chu),與2014年執(zhi)行(xing)數相比,增加(jia)了832.54萬元(yuan)(yuan),增長(chang)40.23%。
  1.干部教育2015年財政撥款預算數為2427.11萬元,比2014年執行數增加832.54萬元,增長52.21%,主要是所屬單位中國大連高級經理學院新增基建項目。
  2.培訓支出2015年財政撥款預算數為475.11萬元,與2014年執行數一致。
  (四)科(ke)學技術支出26780.03萬元,占2015年(nian)財(cai)政撥款支出的12.48%,用于國務院(yuan)(yuan)國資(zi)委所(suo)屬(shu)(shu)科(ke)研(yan)單位人員(yuan)及修(xiu)繕購置項(xiang)目(mu)方(fang)面的支出,比2014年(nian)執行數增(zeng)加(jia)5708.67萬元,增(zeng)長27.09%,主要(yao)為(wei):一(yi)是根據(ju)財(cai)政部(bu)統一(yi)規定(ding),國務院(yuan)(yuan)國資(zi)委所(suo)屬(shu)(shu)10戶科(ke)研(yan)院(yuan)(yuan)所(suo)人員(yuan)工資(zi)津補貼標準提高(gao),相應增(zeng)加(jia)了財(cai)政撥款預算;二是中央財(cai)政首次安排了上述單位中央級科(ke)學事(shi)業(ye)單位修(xiu)繕購置項(xiang)目(mu)經費。
  (五)文化體育與傳(chuan)媒支出(chu)1204.42萬(wan)元,占(zhan)2015年(nian)(nian)財政(zheng)撥款(kuan)支出(chu)的0.56%,用于(yu)所屬出(chu)版社相(xiang)關經(jing)費支出(chu),與2014年(nian)(nian)執(zhi)行(xing)數相(xiang)比(bi),減少1868.13萬(wan)元,下降60.80%,主要(yao)是2014年(nian)(nian)年(nian)(nian)中一次性追加安排(pai)的項目經(jing)費,2015年(nian)(nian)尚(shang)未下達。
  (六)社會保(bao)障(zhang)和就業支(zhi)出81769.26萬元,占2015年財(cai)政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出的(de)(de)(de)38.1%,用于歸口管理的(de)(de)(de)行政(zheng)、事(shi)業單(dan)(dan)位(wei)離(li)退(tui)(tui)休人(ren)員和管理機構經費支(zhi)出。與2014年執行數相(xiang)比,增(zeng)加14129.31萬元,增(zeng)長(chang)20.89%,主要(yao)是按財(cai)政(zheng)部門的(de)(de)(de)相(xiang)關規(gui)定(ding),國務院(yuan)國資委所(suo)屬(shu)(shu)11個離(li)退(tui)(tui)休干部局(辦(ban))在職、離(li)退(tui)(tui)休人(ren)員以(yi)及所(suo)屬(shu)(shu)事(shi)業單(dan)(dan)位(wei)離(li)退(tui)(tui)休人(ren)員的(de)(de)(de)工資津補(bu)貼標準(zhun)提高,相(xiang)應增(zeng)加了財(cai)政(zheng)撥(bo)款預(yu)算。其(qi)中:
  1.歸口管(guan)理的行(xing)政單(dan)位離(li)退(tui)休(xiu)支(zhi)出58966.07萬元(yuan),為國(guo)務院國(guo)資委管(guan)理近7000名行(xing)政離(li)退(tui)休(xiu)干部的離(li)退(tui)休(xiu)經(jing)費(fei)支(zhi)出。
  2.事業單位離(li)(li)退休支(zhi)出16052.08萬元,為國務(wu)院國資委所(suo)屬(shu)事業單位離(li)(li)退休人員(yuan)經費支(zhi)出。
  3.離退(tui)休(xiu)人(ren)員(yuan)管理機(ji)構支(zhi)出6751.11萬(wan)元,為(wei)國務(wu)院國資委(wei)所屬11個離退(tui)休(xiu)干部局(辦)相關(guan)經費支(zhi)出。
  (七)醫(yi)療衛生(sheng)與(yu)計劃生(sheng)育支(zhi)出5652.00萬(wan)元(yuan),占2015年(nian)財(cai)政撥款支(zhi)出的2.63%,用于(yu)行政離退(tui)(tui)休(xiu)干部醫(yi)療費支(zhi)出,與(yu)2014年(nian)執行數相比,減少240萬(wan)元(yuan),降低4.07%,主要是根(gen)據離退(tui)(tui)休(xiu)人(ren)員醫(yi)療情況據實(shi)核算。
  (八)資(zi)源(yuan)勘(kan)探(tan)信息等支出(chu)83293.91萬元,占2015年(nian)財政撥款支出(chu)的(de)38.81%,用于(yu)國(guo)務(wu)院國(guo)資(zi)委機(ji)關(guan)及直屬(shu)直管單位人員(yuan)經費支出(chu)以及維(wei)持機(ji)關(guan)運轉、履行部門職(zhi)責職(zhi)能(neng)開展的(de)專項工作和基本建設等方面的(de)支出(chu),與(yu)2014年(nian)執行數(shu)相比,增(zeng)(zeng)加3038.43萬元,增(zeng)(zeng)長3.79%,主(zhu)要是根據國(guo)務(wu)院國(guo)資(zi)委2015年(nian)度實(shi)際工作需要,增(zeng)(zeng)加安排了部分項目支出(chu)年(nian)初預算數(shu)。
  (九)國(guo)土(tu)資(zi)源氣象等事務(wu)支(zhi)出0萬元(yuan),用于國(guo)務(wu)院國(guo)資(zi)委(wei)地(di)勘單位(wei)的(de)相關項目支(zhi)出,與2014年執行數相比,減(jian)少6620萬元(yuan),主(zhu)要(yao)是(shi)2014年年中追加的(de)一次性項目經(jing)費,2015年尚(shang)未(wei)下達(da)。
  (十)住(zhu)房(fang)(fang)保障支(zhi)出12170萬元,占2015年(nian)(nian)(nian)財政撥款支(zhi)出的(de)5.67%,用于按(an)照國(guo)(guo)家(jia)政策(ce)規定安排(pai)國(guo)(guo)務院(yuan)國(guo)(guo)資(zi)委(wei)機關及所屬單位(wei)的(de)住(zhu)房(fang)(fang)公積金、提租補(bu)貼和(he)購(gou)房(fang)(fang)補(bu)貼支(zhi)出,與2014年(nian)(nian)(nian)執行數相比,增加920.08萬元,增長8.18%,主要(yao)是2015年(nian)(nian)(nian)度國(guo)(guo)務院(yuan)國(guo)(guo)資(zi)委(wei)及所屬單位(wei)購(gou)房(fang)(fang)補(bu)貼一次性(xing)支(zhi)出增加。
 
關于2015年一般公共預算基本支出情況說明
  國務(wu)院(yuan)國資委2015年一般公共預算基本支(zhi)出(chu)162492.52萬元,其中:
  人員經費132567.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;
  日常公用經費29924.61萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
 
 
關于2015年“三公”經費財政撥款預算情況說明
  國務院國資委2015年“三公”經費預算2608.37萬元,較2014年預算數減少233.41萬元,主要是國務院國資委機關及所屬單位貫徹落實中央八項規定的精神,壓縮公務用車運行費109.22萬元,公務接待費124.19萬元。
   
 
 
 
關于2015年政府性基金預算情況說明
  國務院國資委2015年政府性基金預算支出48.24萬元,按規定主要用于國務院國資委職工宿舍的修繕支出。
   
 
 
 
關于2015年收支預算情況的總體說明
  按照綜合預算的原則,國務院國資委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:上年結轉、財政撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上繳收入、其他收入、政府性基金預算撥款收入、用事業基金彌補收支差額等;支出包括:一般公共服務支出、外交支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、資源勘探信息等支出、商業服務業等支出、住房保障支出等。國務院國資委2015年收支總預算520506.34萬元。
   
 
 
 
關于2015年收入預算情況說明
  國務院(yuan)國資委2015年預算收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)520506.34萬(wan)元(yuan)(yuan),其(qi)(qi)中(zhong)上年結轉20253.38萬(wan)元(yuan)(yuan),占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)3.89%;財政撥(bo)款收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)214642.99萬(wan)元(yuan)(yuan),占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)41.24%;事業收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)110989.29萬(wan)元(yuan)(yuan),占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)21.32%;事業單(dan)位經營收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)68426.50萬(wan)元(yuan)(yuan),占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)13.15%;上級補助收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)275.00萬(wan)元(yuan)(yuan),占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)0.05%;下級單(dan)位上繳收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)3809.00萬(wan)元(yuan)(yuan),占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)0.73%;政府性基(ji)金預算撥(bo)款收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)48.24萬(wan)元(yuan)(yuan),占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)0.01%;其(qi)(qi)他收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)101481.22萬(wan)元(yuan)(yuan),占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)19.5%;用事業基(ji)金彌(mi)補收(shou)(shou)(shou)支(zhi)差額(e)580.72萬(wan)元(yuan)(yuan),占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)0.11%。
 
   
 
 
 
關于2015年支出預算情況說明
  國(guo)務院國(guo)資委2015年公(gong)共預(yu)算支出(chu)520506.34萬元,收支平(ping)衡。其中基本支出(chu)359397.83萬元,占(zhan)(zhan)69.04%;項目(mu)支出(chu)68743.17萬元,占(zhan)(zhan)13.21%;事業(ye)單(dan)位(wei)經營支出(chu)84872.64萬元,占(zhan)(zhan)16.31%;對(dui)下(xia)級單(dan)位(wei)補助支出(chu)1504.00萬元,占(zhan)(zhan)0.29%;結(jie)轉下(xia)年5988.70萬元,占(zhan)(zhan)1.15%。
 
   
 
 
 
其他重要事項情況說明
  (一)機關運行經費安排使用情況。
  2015年,國務院國資委機關本級及11個離退休干部局(辦)機關運行經費財政撥款預算11533.02萬元,較2014年預算增加155.79萬元,增長1.35%,主要原因是:國務院國資委及11個離退休干部局(辦)編制內實有人數增加。
  (二)政府采購預算情況。
  2015年,國務院國資委各單位政府采購預算總額50232.99萬元,其中:政府采購貨物預算17900.68萬元、政府采購工程預算4449.91萬元、政府采購服務預算27882.4萬元。
  (三)國有資產占有使用情況。
  截至2014年6月1日,國務院國資委及所屬各單位共有車輛751輛,其中,部級領導干部用車134輛(包括國資委、監事會、行業協會現職部級領導干部用車及上述單位和各離退休干部局管理的離退休部級領導干部用車)、一般公務用車559輛、其他用車58輛、單位價值200萬元以上大型設備10臺(套)。2015年部門預算同意安排購買一般公務用車5輛,涉及金額97萬元(全部為自有資金安排),主要是國資委所屬5家單位車輛報廢置換新車。
  (四)預算績效情況。
  2014年實行績(ji)(ji)效目標管(guan)(guan)理的項目6個(ge),涉及一(yi)般公共預算(suan)撥(bo)款9798.81萬元;納入(ru)績(ji)(ji)效評(ping)價試點(dian)的項目3個(ge),涉及一(yi)般公共預算(suan)撥(bo)款8583.81萬元。2015年實行績(ji)(ji)效目標管(guan)(guan)理的項目64個(ge),涉及一(yi)般公共預算(suan)撥(bo)款38541.27萬元;納入(ru)績(ji)(ji)效評(ping)價試點(dian)的項目16個(ge),涉及一(yi)般公共預算(suan)撥(bo)款17921.55萬元。
 
 
  一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,主要是各行業協會收取的會費收入,所屬事業單位從事咨詢服務等專業業務取得的收入等。
  三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,主要是所屬事業單位對外開展經營活動取得的收入等。
  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
  六、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  七、住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資,年終一次性獎金,特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存的基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。
  八、提租補貼:是經國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定,人均補貼90元。
  九、購房補貼:是根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔1998〕23號)的規定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金,中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年開始陸續發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字〔2005〕8號)規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。
  十、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
  十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  十三、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
  十四、對下級單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。
  十五、“三公”經費支出:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  十六、機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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