文章來源:新華網 發布(bu)時間:2021-10-15
新華(hua)社北(bei)京10月(yue)13日(ri)電 為(wei)推動中央(yang)(yang)企業構建集中統一、全(quan)面覆(fu)蓋、權威高效(xiao)的(de)審(shen)(shen)計監督體系,國務院國資(zi)委(wei)近日(ri)制(zhi)定印發了《關(guan)于深化(hua)中央(yang)(yang)企業內部審(shen)(shen)計監督工作(zuo)的(de)實施意見》,對(dui)深化(hua)央(yang)(yang)企內部審(shen)(shen)計監督工作(zuo)提(ti)出了要求。
圍繞進(jin)一(yi)步完(wan)善中央企業內(nei)部(bu)審(shen)計(ji)(ji)領導(dao)和(he)管(guan)理體制機(ji)制,實施意見(jian)明確提出建立(li)健全黨委(黨組)、董(dong)事(shi)會(或主(zhu)要負責(ze)人)直接領導(dao)下的內(nei)部(bu)審(shen)計(ji)(ji)領導(dao)體制,發揮董(dong)事(shi)會審(shen)計(ji)(ji)委員會管(guan)理和(he)指導(dao)作(zuo)(zuo)用,完(wan)善激勵約束機(ji)制,壓實工作(zuo)(zuo)責(ze)任,加強集團總部(bu)對央企內(nei)部(bu)審(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)的統一(yi)管(guan)控(kong)。
實(shi)施意見突出關鍵(jian)環(huan)節,強(qiang)化對(dui)提質增效(xiao)穩增長、突出主責主業、混合所有制改革(ge)、大(da)額資金管控、對(dui)賭(du)模式并購投(tou)資、高風(feng)險(xian)金融業務和“三重一(yi)大(da)”事項等重點領域(yu)和關鍵(jian)環(huan)節的監督力(li)度(du),提出了(le)加強(qiang)內部(bu)審計監督等一(yi)系列具(ju)體(ti)工(gong)作要求。
針對近(jin)年來經濟責任(ren)審計、境(jing)外(wai)(wai)經營投資、內控體系建設、審計整改落實及(ji)結(jie)果(guo)運用等方面新的工作要求(qiu)和存在的突出問(wen)題,實施意見(jian)進(jin)一步細(xi)化了(le)相關要求(qiu)。例如,強調切(qie)實推進(jin)境(jing)外(wai)(wai)審計全覆蓋、常(chang)態(tai)化,對重點(dian)境(jing)外(wai)(wai)經營投資項目(投資額1億美(mei)元以上)或(huo)重要境(jing)外(wai)(wai)企業(機構),每年至少應(ying)審計1次。
實(shi)施(shi)意見明確,要加強(qiang)出資人對央企(qi)內(nei)部審計工(gong)作的(de)監管,組織開展檢(jian)查(cha)評價,加大內(nei)部審計責任(ren)追究(jiu)力度。
【責任編輯:趙藝涵】