文章來源:新華網 發布時間(jian):2021-10-15
新華社北京10月13日(ri)電 為推動中央(yang)(yang)企業構建集中統(tong)一(yi)、全面覆蓋、權威高效的審(shen)計監督(du)體系,國務院(yuan)國資委近(jin)日(ri)制定(ding)印發了《關(guan)于深化中央(yang)(yang)企業內(nei)部審(shen)計監督(du)工(gong)作(zuo)的實施意見》,對深化央(yang)(yang)企內(nei)部審(shen)計監督(du)工(gong)作(zuo)提出了要求。
圍繞進(jin)一步完善中央企業內部(bu)審(shen)計(ji)領導和(he)管(guan)理(li)體制機制,實施意見明確提出建(jian)立健全黨委(wei)(黨組)、董事會(hui)(或主要負責人)直(zhi)接領導下(xia)的內部(bu)審(shen)計(ji)領導體制,發揮董事會(hui)審(shen)計(ji)委(wei)員會(hui)管(guan)理(li)和(he)指導作(zuo)(zuo)用(yong),完善激(ji)勵約束機制,壓實工作(zuo)(zuo)責任,加強集團總部(bu)對央企內部(bu)審(shen)計(ji)工作(zuo)(zuo)的統(tong)一管(guan)控。
實施意見突(tu)出(chu)關鍵環節,強(qiang)化對(dui)提質增(zeng)效穩增(zeng)長(chang)、突(tu)出(chu)主(zhu)責主(zhu)業(ye)、混合所有(you)制改革、大額(e)資金管控(kong)、對(dui)賭模式并購投(tou)資、高風(feng)險金融業(ye)務和(he)“三重(zhong)一(yi)大”事項等重(zhong)點領域和(he)關鍵環節的監督力度,提出(chu)了加強(qiang)內部審計監督等一(yi)系列具(ju)體(ti)工作要求(qiu)。
針(zhen)對(dui)近年(nian)來經(jing)(jing)濟責任審(shen)(shen)計、境外經(jing)(jing)營投(tou)資(zi)、內控(kong)體系建設、審(shen)(shen)計整改落(luo)實(shi)及結(jie)果運用等方面新的(de)工作要求(qiu)和(he)存在的(de)突出問題,實(shi)施意(yi)見進一步細化(hua)了相(xiang)關要求(qiu)。例如,強調切實(shi)推(tui)進境外審(shen)(shen)計全覆蓋、常態化(hua),對(dui)重點境外經(jing)(jing)營投(tou)資(zi)項目(mu)(投(tou)資(zi)額1億美元(yuan)以上)或重要境外企業(機構(gou)),每年(nian)至少應審(shen)(shen)計1次。
實施意(yi)見(jian)明(ming)確,要加(jia)強出(chu)資人對央企內部(bu)審(shen)計工(gong)作(zuo)的監管(guan),組織(zhi)開展檢查評價(jia),加(jia)大(da)內部(bu)審(shen)計責任追究力度(du)。
【責任編(bian)輯:趙藝涵】