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大連國資委出臺《大連國資委出資企業內部審計管理暫行辦法》

文章來(lai)源:大連國資委  發布時(shi)間:2016-04-08

  為進一步規(gui)范企(qi)業(ye)(ye)內(nei)部審(shen)計工作,提高國有(you)企(qi)業(ye)(ye)經營(ying)管理(li)水平和(he)(he)風險防范能力,大連(lian)國資委(wei)日前出臺《大連(lian)國資委(wei)出資企(qi)業(ye)(ye)內(nei)部審(shen)計管理(li)暫行辦(ban)法》。該辦(ban)法明確規(gui)范了國有(you)企(qi)業(ye)(ye)內(nei)部審(shen)計機構的(de)設置與管理(li),促進國有(you)企(qi)業(ye)(ye)提升內(nei)部審(shen)計工作的(de)地位,推動內(nei)部審(shen)計監督、評價(jia)和(he)(he)咨詢(xun)工作在(zai)國有(you)企(qi)業(ye)(ye)經營(ying)管理(li)中發揮有(you)效作用。

  《辦法》要求國有企(qi)(qi)業應設立(li)相對獨立(li)的(de)(de)(de)(de)內(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)審(shen)(shen)計(ji)機(ji)構(gou),明確內(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)審(shen)(shen)計(ji)機(ji)構(gou)的(de)(de)(de)(de)職責、權限及與企(qi)(qi)業其他(ta)部(bu)(bu)(bu)(bu)門的(de)(de)(de)(de)關系。企(qi)(qi)業內(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)審(shen)(shen)計(ji)機(ji)構(gou)不(bu)得與企(qi)(qi)業財(cai)(cai)(cai)務部(bu)(bu)(bu)(bu)門合署(shu)設立(li)。與企(qi)(qi)業非財(cai)(cai)(cai)務部(bu)(bu)(bu)(bu)門合署(shu)設立(li)的(de)(de)(de)(de),應明確分管(guan)內(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)審(shen)(shen)計(ji)工作(zuo)的(de)(de)(de)(de)負責人和承擔內(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)審(shen)(shen)計(ji)工作(zuo)職責的(de)(de)(de)(de)工作(zuo)人員(yuan),確保(bao)內(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)審(shen)(shen)計(ji)工作(zuo)的(de)(de)(de)(de)獨立(li)性。內(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)審(shen)(shen)計(ji)機(ji)構(gou)應直接對董事會(hui)負責,并接受審(shen)(shen)計(ji)委員(yuan)會(hui)的(de)(de)(de)(de)監督指導。企(qi)(qi)業應保(bao)證內(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)審(shen)(shen)計(ji)機(ji)構(gou)所(suo)必需的(de)(de)(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)工作(zuo)經費(fei)、培訓經費(fei),并列(lie)入企(qi)(qi)業年(nian)度財(cai)(cai)(cai)務預算。

  規范和加(jia)強(qiang)企業(ye)內部審計工作是“十二五”期間國資監管(guan)的重(zhong)(zhong)點工作。該辦(ban)法(fa)的出臺有(you)利(li)于國有(you)企業(ye)建立健全(quan)內部控制和風險管(guan)理體制,完善現(xian)代(dai)企業(ye)管(guan)理制度,對促進國有(you)企業(ye)加(jia)快轉變發展方(fang)式,科(ke)學(xue)健康發展具(ju)有(you)重(zhong)(zhong)要(yao)意義。

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