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青島市國資委內部審計工作初見成效

文章來源:青島國資委  發布時間:2010-07-31

  為進一步規范內部財務管理工作,全面推進廉政建設,青島市政府國資委認真落實內部審計有關規定,積極健全內部審計機構,明確工作任務,充分發揮內部審計的監督作用,內審工作取得了初步成效。

  一、健全內部審計工作機制。根據青島市政府辦公廳和市審計局有關文件要求,市國資委結合單位實際情況,制定下發了《關于確定內部審計職能工作的通知》,確定了市國資委內部審計工作的內容和范圍,明確由委主要領導負責內部審計工作,確定監察室為內審工作職能處室。

  二、充實內部審計工作力量。專門從工作人員中選出精通財務、審計業務的專業人員從事內部審計工作,在此基礎上,組織內審人員參加了市審計局組織的培訓學習,進一步提升審計人員的綜合素質。

  三(san)、認真(zhen)(zhen)履(lv)行內審(shen)工(gong)作(zuo)職能(neng)。制定下發(fa)了(le)《關(guan)于做好(hao)2008年(nian)度內部審(shen)計工(gong)作(zuo)的(de)(de)通知》,組織人員對委(wei)機關(guan)及委(wei)屬事(shi)業單(dan)位2008年(nian)度財(cai)務(wu)(wu)收支情況進行了(le)全(quan)面審(shen)計,全(quan)面掌(zhang)握委(wei)機關(guan)和委(wei)屬事(shi)業單(dan)位資產、資金和財(cai)政財(cai)務(wu)(wu)收支等有關(guan)情況,形成(cheng)(cheng)內審(shen)工(gong)作(zuo)報告(gao)報委(wei)主(zhu)任(ren)辦公會(hui)研(yan)究。委(wei)主(zhu)任(ren)辦公會(hui)對內審(shen)工(gong)作(zuo)中發(fa)現的(de)(de)問(wen)題(ti)(ti)提出三(san)項要(yao)求(qiu):一(yi)(yi)是(shi)要(yao)求(qiu)被審(shen)計單(dan)位對內部審(shen)計結(jie)果,認真(zhen)(zhen)開展自查自糾活動,分析找(zhao)準存在問(wen)題(ti)(ti)的(de)(de)癥結(jie);二是(shi)要(yao)針對存在的(de)(de)問(wen)題(ti)(ti)提出具體(ti)整(zheng)改方案,整(zheng)個落實情況及時形成(cheng)(cheng)專題(ti)(ti)報告(gao);三(san)是(shi)要(yao)求(qiu)各有關(guan)處室和委(wei)屬事(shi)業單(dan)位在今后工(gong)作(zuo)中,要(yao)進一(yi)(yi)步健全(quan)完善內部財(cai)務(wu)(wu)制度,嚴格(ge)執行有關(guan)財(cai)務(wu)(wu)規定,嚴禁違反(fan)財(cai)經紀律的(de)(de)問(wen)題(ti)(ti)發(fa)生。

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