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青島市國資委內部審計工作初見成效

文章來源:青(qing)島(dao)國資(zi)委(wei)  發布時間:2010-07-31

  為進一步規范內部財務管理工作,全面推進廉政建設,青島市政府國資委認真落實內部審計有關規定,積極健全內部審計機構,明確工作任務,充分發揮內部審計的監督作用,內審工作取得了初步成效。

  一、健全內部審計工作機制。根據青島市政府辦公廳和市審計局有關文件要求,市國資委結合單位實際情況,制定下發了《關于確定內部審計職能工作的通知》,確定了市國資委內部審計工作的內容和范圍,明確由委主要領導負責內部審計工作,確定監察室為內審工作職能處室。

  二、充實內部審計工作力量。專門從工作人員中選出精通財務、審計業務的專業人員從事內部審計工作,在此基礎上,組織內審人員參加了市審計局組織的培訓學習,進一步提升審計人員的綜合素質。

  三(san)、認真履行內(nei)審(shen)(shen)工(gong)(gong)作(zuo)職能。制定下發了(le)《關于做好2008年(nian)度內(nei)部審(shen)(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)的通(tong)知(zhi)》,組織人員(yuan)對(dui)委(wei)機關及委(wei)屬事(shi)業(ye)(ye)單(dan)(dan)(dan)位(wei)2008年(nian)度財務收支情(qing)況(kuang)(kuang)進(jin)行了(le)全(quan)面審(shen)(shen)計(ji),全(quan)面掌握委(wei)機關和(he)委(wei)屬事(shi)業(ye)(ye)單(dan)(dan)(dan)位(wei)資(zi)產、資(zi)金(jin)和(he)財政財務收支等有關情(qing)況(kuang)(kuang),形成(cheng)內(nei)審(shen)(shen)工(gong)(gong)作(zuo)報告(gao)報委(wei)主(zhu)任辦(ban)公(gong)會研究(jiu)。委(wei)主(zhu)任辦(ban)公(gong)會對(dui)內(nei)審(shen)(shen)工(gong)(gong)作(zuo)中發現的問題提出三(san)項要求:一(yi)(yi)是(shi)要求被審(shen)(shen)計(ji)單(dan)(dan)(dan)位(wei)對(dui)內(nei)部審(shen)(shen)計(ji)結(jie)果,認真開展自查自糾活(huo)動,分(fen)析找(zhao)準存在(zai)(zai)問題的癥結(jie);二(er)是(shi)要針對(dui)存在(zai)(zai)的問題提出具(ju)體整改(gai)方案,整個落實情(qing)況(kuang)(kuang)及時形成(cheng)專題報告(gao);三(san)是(shi)要求各有關處室和(he)委(wei)屬事(shi)業(ye)(ye)單(dan)(dan)(dan)位(wei)在(zai)(zai)今后工(gong)(gong)作(zuo)中,要進(jin)一(yi)(yi)步(bu)健全(quan)完善(shan)內(nei)部財務制度,嚴格執(zhi)行有關財務規定,嚴禁違反財經紀律的問題發生。

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