文章來源:大連國資委 發布(bu)時間:2012-05-27
2010年大連市國資委出資企業內部審計工作取得了好的成效。一是企業內部審計機構建設逐步完善,大化集團、鹽化集團、大連裝備3戶企業新設置了內部審計部門,國投集團在財務部新設內部審計崗位。二是企業內部審計工作更加注重過程監督,工作重點逐步從“事后監督”轉向“過程控制”,監督項目招標、物資采購、工程施工、預決算等全過程。三是企業內部審計工作的作用日益突出。全年共下發審計意見書183份,提出整改措施及建議304條,進一步提高了企業管理水平。加大經濟責任審計力度,開展呆壞賬等專項審計和物資采購、項目投資等市場調查為企業決策提供依據。全年審減工程費用5318萬元,增收節支400余萬元,推動了企業構建內部控制規范體系,促進了企業激勵約束機制的不斷完善。
從整(zheng)體(ti)上看(kan),大連市國資(zi)委(wei)企業(ye)(ye)內部(bu)(bu)審計(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)作尚處于起步發展(zhan)階段,企業(ye)(ye)之間內部(bu)(bu)審計(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)作水平相(xiang)差較大。為做(zuo)好(hao)今年(nian)的(de)企業(ye)(ye)內部(bu)(bu)審計(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)作,在日(ri)前召開的(de)委(wei)主(zhu)任辦公(gong)會上研究決(jue)定,要把企業(ye)(ye)內部(bu)(bu)審計(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)作做(zuo)為新時期(qi)國資(zi)監管(guan)(guan)的(de)一項(xiang)重要工(gong)(gong)作,下半年(nian)要擇期(qi)召開委(wei)系統(tong)企業(ye)(ye)內部(bu)(bu)審計(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)作會議,總結經驗(yan),制(zhi)訂(ding)具(ju)體(ti)措施辦法及監督管(guan)(guan)理制(zhi)度。